Arkadaşlar daha önce devirlerle ilgili fazla işim olmadığından şimdi önüme çıktı bu konularda nasıl bir yol izleneceğini bilmiyorum bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Arkadaşlar örneğin şoyle bir durum var:
Yıl sonunda Programda Elimizde kalan Mal Olarak 5 Elma olsun.
1- Sayım yapıldığında elimizde 2 Elma var ,Bu durumda programda nasıl işlem yapılır.
2- Sayım Yapıldığında Elimizde 6 Elma var , Bu durumda nasıl bir işlem yapılır.
Arkadaşlar bahsettiğim işlemlerin takibini Logo üzerinde devir olarak nasıl yaparım bu konuda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim.
Şuan yaptığım işlem şudur yıl sonu stoğumu Excele aktarıyorum Programda olupda gerçekte olmayanlar Excelde kalıyor excelde kalan stoklardan bir fatura kesmem gerektiğinde Faturayı kesip muhasebeleştirip Siliyorum.Fakat bu durumda da cari hesaplarda hatalar oluyor karışıklık oluyor.
Bu konuda en uygun yolu belirtirseniz sevinirim gerçekten çok kafamı karıştırıyor bu konu.
Şimdiden Teşekkürler.