Yardımcı olacak arkadaşlara önceden teşekkür ederim.
İthalat ile ilgili olarak işlemler muhasebeleşirken genelde parti başına muhasebe kodu açılıp masraflar orada toplanıp ithalat işlemi bittiğinde kendi ilgili hesaplarına aktarılır.
Örneğin:
1- Parti1'in İthalat faturası girildiğinde mal millileştirilmemiş ise 320.xxx satıcı hesaplarını alacaklandırır, 159.Parti1 (159.Parti2, 159.Parti3 ...) verilen sipariş avansları hesabını borçlandırır.
2- Bu ithalata istinaden yapılan masraflar girildiğinde 320.navluncu, 320.gümrükçü ... satıcı hesaplarını alacaklandırır, 159.Parti1 verilen sipariş avansları hesabını borçlandırır.
3.Yapılmış olan masrafların mala yansıtılmasında 159.Parti1 verilen sipariş avanslarında bulunan masrafları alacaklandırır, 159.Parti1 verilen sipariş avanslarında bulunan malları borçlandırır.
4.Parti1 deki Mal millileştirildiği zaman 159.Parti1 verilen sipariş avansları hesabının altında bulunan masrafları eklenmiş malları alacaklandırır, 153.x1,153.x2 ... ticari malları borçlandırır.
Bu İthalat işlemi muhasebeleşmesinde Parti bazında nasıl bir muhasebeleşme bağlantısı verebiliriz. Yoksa her parti için 159 altında farklı bir hesap olacağı için bu imkansızmıdır. Her işlemde muhasebe kodlarını girerek yüzlerce kalem malın ve onlarca masraf faturasının fişlerinde muhasebe kodlarını elle düzeltmemiz mi gerekir?